| 索引號: | 003285566/201901-00023 | 組配分類: | 政府預算 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)池陽街道辦事處 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 公民 / 批復 |
| 名稱: | 2017年池陽街道部門預算執(zhí)行情況 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-01-12 | |
| 生效日期: | 2018-01-12 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
一、2017年財政預算執(zhí)行情況
本年度預算收入492萬元,實際收入合計668.3萬元,其中:財政撥款收入668.3萬元,占100%; 本年支出合計668.3萬元,其中:基本支出668.3萬元,占100%。年末結轉和結余0萬元。
二、2017年度財政撥款收支預算執(zhí)行情況
2017年度財政撥款預算收入總計668.3萬元,實際財政撥款收入668.3萬元。2017年度財政撥款支出總計668.3萬元,基本支出668.3萬元,占100%。按支出按用途劃分,其中:人員經費443萬元,占66.3%,公用經費225.3萬元,占33.7%。按支出的功能劃分,一般公共服務支出409.81萬元,占61.32%,文化體育與傳媒支出35.00萬元,占5.2%,社會保障及就業(yè)支出51.03萬元,占7.6%,計劃生育支出27.26萬元,占4%,住房保障支出41.29萬元,占6.2%,社區(qū)工作及人員經費103.91萬元,占15.68%。
三、2017年“三公”經費財政撥款支出預算執(zhí)行情況
池陽辦事處2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為24萬元,支出決算為19萬元。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,公務接待費:根據(jù)中央出臺的八項規(guī)定和省市區(qū)文件要求,我街道嚴格控制接待次數(shù)、降低接待規(guī)模。2016年公務接待費支出24.13萬元,2017年公務接待費支出19萬元,相比上年度下降了21.25%。公務用車運行費:根據(jù)中央出臺的八項規(guī)定和省市區(qū)文件要求,我街道加強車輛管理使用。2016年公務用車運行費支出1.92萬元,2017年公務用車運行費支出0萬元,相比上年度下降了0%。近幾年來,街道一直對預算執(zhí)行情況嚴格把關,嚴格執(zhí)行預算,加強支出管理,厲行節(jié)約,確保街道正常運轉,力保全年預算平衡
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