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索引號(hào): 674242911/201902-00014 組配分類: 政府決算
發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)秋江街道辦事處 主題分類:
名稱: 秋江街道2017年部門決算 文號(hào):
成文日期: 發(fā)布日期: 2018-09-10
生效日期: 2018-09-10 廢止日期: 2030-01-01

秋江街道2017年部門決算

來源:貴池區(qū)政府辦公室 發(fā)布時(shí)間:2018-09-10 11:19
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目 錄

 

第一部分 池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

負(fù)責(zé)處理秋江街道辦事處的日常政務(wù)工作;負(fù)責(zé)處理秋江街道辦事處的日常事務(wù)和其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看,秋江街道2017年度部門決算包括:政府本級(jí)決算和政府屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算單位一致。

納入秋江街道辦事處2017年度部門決算編制范圍的本級(jí)和二級(jí)單位共6個(gè),詳細(xì)情況見下表:

序號(hào)

單位名稱

1

秋江街道本級(jí)

2

秋江財(cái)政分局

3

秋江計(jì)生服務(wù)所

4

秋江文化站

5

秋江農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

6

秋江排灌總站

 

第二部分 池州市人民政府秋江街道辦事處2017年部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項(xiàng) 目

決算數(shù)

項(xiàng)目

決算數(shù)

欄 次

 

 

 

一、財(cái)政撥款收入

1909.83

一、一般公共服務(wù)支出

929.5

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

 

二、外交支出

 

三、事業(yè)收入

 

三、國防支出

 

四、經(jīng)營收入

 

四、公共安全支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

52.34

 

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

 

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

209.54

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

十二、農(nóng)林水支出

718.45

 

 

十三、交通運(yùn)輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務(wù)還本支出

 

 

 

二十三、債務(wù)付息支出

 

本年收入合計(jì)

1909.83

本年支出合計(jì)

1909.83

 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 

結(jié)余分配

 

     年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

總計(jì)

1909.83

總計(jì)

1909.83

收入決算表

                                             

 

 

 

 

 

 公開02表

部門:

 

 

 

 

金額單位:萬元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)

收入

經(jīng)營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計(jì)

1909.83

1909.83

 

 

 

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

929.5

929.5

 

 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

878.45

878.45

 

 

 

 

 

2010301

行政運(yùn)行

878.45

878.45

 

 

 

 

 

20106

財(cái)政事務(wù)

51.05

51.05

 

 

 

 

 

2010601

行政運(yùn)行

51.05

51.05

 

 

 

 

 

207

文化體育與傳媒支出

52.34

52.34

 

 

 

 

 

20701

文化

52.34

52.34

 

 

 

 

 

2070109

群眾文化

52.34

52.34

 

 

 

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

209.54

209.54

 

 

 

 

 

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

33.77

33.77

 

 

 

 

 

2100799

 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

33.77

33.77

 

 

 

 

 

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療★

175.77

175.77

 

 

 

 

 

2101101

行政單位醫(yī)療★

162.31

162.31

 

 

 

 

 

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療★

13.46

13.46

 

 

 

 

 

213

農(nóng)林水支出

718.45

718.45

 

 

 

 

 

21301

農(nóng)業(yè)

59.44

59.44

 

 

 

 

 

2130199

其他農(nóng)業(yè)支出

59.44

59.44

 

 

 

 

 

21303

水利

362

362

 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

362

362

 

 

 

 

 

21307

農(nóng)村綜合改革

297.01

297.01

 

 

 

 

 

2130705

對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助

297.01

297.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

項(xiàng)

合計(jì)

1909.83

1877.83

32

 

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

929.5

929.5

 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

878.45

878.45

 

 

 

 

2010301

行政運(yùn)行

878.45

878.45

 

 

 

 

20106

財(cái)政事務(wù)

51.05

51.05

 

 

 

 

2010601

行政運(yùn)行

51.05

51.05

 

 

 

 

207

文化體育與傳媒支出

52.34

52.34

 

 

 

 

20701

文化

52.34

52.34

 

 

 

 

2070109

群眾文化

52.34

52.34

 

 

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

209.54

209.54

 

 

 

 

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

33.77

33.77

 

 

 

 

2100799

 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

33.77

33.77

 

 

 

 

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療★

175.77

175.77

 

 

 

 

2101101

行政單位醫(yī)療★

162.31

162.31

 

 

 

 

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療★

13.46

13.46

 

 

 

 

213

農(nóng)林水支出

718.45

686.45

32

 

 

 

21301

農(nóng)業(yè)

59.44

59.44

 

 

 

 

2130199

其他農(nóng)業(yè)支出

59.44

59.44

 

 

 

 

21303

水利

362

330

32

 

 

 

2130399

其他水利支出

362

330

32

 

 

 

21307

農(nóng)村綜合改革

297.01

297.01

 

 

 

 

2130705

對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助

297.01

297.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04表

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)    目

決算數(shù)

項(xiàng)目(按功能分類)

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1909.83

一、一般公共服務(wù)支出

929.5

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

52.34

 

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

 

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

209.54

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

十二、農(nóng)林水支出

718.45

 

 

十三、交通運(yùn)輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務(wù)還本支出

 

 

 

二十三、債務(wù)付息支出

 

本年收入合計(jì)

1909.83

本年支出合計(jì)

1909.83

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

 

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

 

 

 

合計(jì)

1909.83

合計(jì)

1909.83

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

 

合計(jì)

 

 

 

1909.83

1877.83

32

1909.83

1877.83

32

 

 

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

 

 

 

929.5

929.5

 

929.5

929.5

 

 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

 

 

 

878.45

878.45

 

878.45

878.45

 

 

 

 

 

2010301

行政運(yùn)行

 

 

 

878.45

878.45

 

878.45

878.45

 

 

 

 

 

20106

財(cái)政事務(wù)

 

 

 

51.05

51.05

 

51.05

51.05

 

 

 

 

 

2010601

行政運(yùn)行

 

 

 

51.05

51.05

 

51.05

51.05

 

 

 

 

 

207

文化體育與傳媒支出

 

 

 

52.34

52.34

 

52.34

52.34

 

 

 

 

 

20701

文化

 

 

 

52.34

52.34

 

52.34

52.34

 

 

 

 

 

2070109

群眾文化

 

 

 

52.34

52.34

 

52.34

52.34

 

 

 

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

 

 

 

209.54

209.54

 

209.54

209.54

 

 

 

 

 

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

 

 

 

33.77

33.77

 

33.77

33.77

 

 

 

 

 

2100799

 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

 

 

 

33.77

33.77

 

33.77

33.77

 

 

 

 

 

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療★

 

 

 

175.77

175.77

 

175.77

175.77

 

 

 

 

 

2101101

行政單位醫(yī)療★

 

 

 

162.31

162.31

 

162.31

162.31

 

 

 

 

 

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療★

 

 

 

13.46

13.46

 

13.46

13.46

 

 

 

 

 

213

農(nóng)林水支出

 

 

 

718.45

686.45

32

718.45

686.45

32

 

 

 

 

21301

農(nóng)業(yè)

 

 

 

59.44

59.44

 

59.44

59.44

 

 

 

 

 

2130199

其他農(nóng)業(yè)支出

 

 

 

59.44

59.44

 

59.44

59.44

 

 

 

 

 

21303

水利

 

 

 

362

330

32

362

330

32

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

 

 

 

362

330

32

362

330

32

 

 

 

 

21307

農(nóng)村綜合改革

 

 

 

297.01

297.01

 

297.01

297.01

 

 

 

 

 

2130705

對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助

 

 

 

297.01

297.01

 

297.01

297.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

789.28

302

商品和服務(wù)支出

439.88

310

其他資本性支出

 

30101

  基本工資

280.82

30201

  辦公費(fèi)

34.59

31001

  房屋建筑物購建

 

30102

  津貼補(bǔ)貼

228.86

30202

  印刷費(fèi)

15.95

31002

  辦公設(shè)備購置

 

30103

  獎(jiǎng)金

0.34

30203

  咨詢費(fèi)

7.74

31003

  專用設(shè)備購置

 

30104

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

143.36

30204

  手續(xù)費(fèi)

 

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

32.42

30205

  水費(fèi)

1.48

31006

  大型修繕

 

30107

  績效工資

27.02

30206

  電費(fèi)

7.63

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

 

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

 

30207

  郵電費(fèi)

15.21

31008

  物資儲(chǔ)備

 

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

 

30208

  取暖費(fèi)

 

31009

  土地補(bǔ)償

 

30199

其他工資福利支出

76.46

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

8.26

31010

  安置補(bǔ)助

 

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

648.67

30211

  差旅費(fèi)

 

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

 

30301

  離休費(fèi)

 

30212

  因公出國(境)費(fèi)用

 

31012

  拆遷補(bǔ)償

 

30302

  退休費(fèi)

156.18

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

46.13

31013

  公務(wù)用車購置

 

30303

  退職(役)費(fèi)

 

30214

  租賃費(fèi)

 

31019

  其他交通工具購置

 

30304

  撫恤金

17.44

30215

  會(huì)議費(fèi)

 

31020

  產(chǎn)權(quán)參股

 

30305

  生活補(bǔ)助

317.92

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

5.28

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟(jì)費(fèi)

 

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

15.89

304

對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 

30307

  醫(yī)療費(fèi)

11.05

30218

  專用材料費(fèi)

73.08

30401

  企業(yè)政策性補(bǔ)貼

 

30308

  助學(xué)金

 

30224

  被裝購置費(fèi)

 

30402

  事業(yè)單位補(bǔ)貼

 

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

6.4

30225

  專用燃料費(fèi)

 

30403

  財(cái)政貼息

 

30310

  生產(chǎn)補(bǔ)貼

 

30226

  勞務(wù)費(fèi)

73.79

30499

其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 

30311

  住房公積金

85.45

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

49.81

307

債務(wù)利息支出

 

30312

  提租補(bǔ)貼

 

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

12.85

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

 

30313

  購房補(bǔ)貼

 

30229

  福利費(fèi)

 

30707

  國外債務(wù)付息

 

30314

  采暖補(bǔ)貼

 

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

10.48

399

其他支出

 

30315

  物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

 

30239

 其他交通費(fèi)用

29.05

39906

  贈(zèng)與

 

30399

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

54.22

30240

  稅金及附加費(fèi)用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

27.41

 

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

1437.95

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

439.88

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項(xiàng)目)

小計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出

項(xiàng)

合計(jì)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:秋江街道沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

  

 

 

第三部分 池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)1909.83萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)1909.83萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收入總計(jì)增加735.06萬元,增長62.57%,主要原因:一是總部經(jīng)濟(jì)任務(wù)完成,街道財(cái)政收入增加;二是秋江街道2017年-2019年財(cái)政管理體制核定為體制補(bǔ)助鎮(zhèn)街道,年終體制補(bǔ)助563萬元。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計(jì)1909.83萬元,其中:財(cái)政撥款收入1909.83萬元,占100%;

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計(jì)1909.83萬元,其中:基本支出1909.83萬元,占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1909.83萬元,支出總計(jì)1909.83萬元。與2016年相比,財(cái)政撥款收入增加735.06萬元、增長62.57%,主要原因:一是總部經(jīng)濟(jì)任務(wù)完成,街道財(cái)政收入增加;二是秋江街道2017年-2019年財(cái)政管理體制核定為體制補(bǔ)助鎮(zhèn)街道,年終體制補(bǔ)助563萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1909.83萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加735.06萬元,增長62.57%。主要原因:一是總部經(jīng)濟(jì)任務(wù)完成,街道財(cái)政收入增加;二是秋江街道2017年-2019年財(cái)政管理體制核定為體制補(bǔ)助鎮(zhèn)街道,年終體制補(bǔ)助563萬元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1909.83萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加735.06萬元,增長62.57%。主要原因:一是總部經(jīng)濟(jì)支出增加;二是人員工資調(diào)整及相應(yīng)相對(duì)增加以及年度考核獎(jiǎng)增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1909.83萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出929.5萬元,占48.67%;文化體育與傳媒(類)支出52.34萬元,占2.74%;;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出209.54萬元,占10.97%;農(nóng)林水(類)支出718.45萬元,占37.62%;

(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1926.9萬元,支出決算為1909.83萬元,調(diào)減17.07萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出1909.83萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)1437.95萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)439.88萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2017年秋江街道沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度,池州市貴池區(qū)秋江街道機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出349.7萬元,比2016年減少8.5萬元,減少2.37%,主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

(二)政府采購支出情況。

2017年度,池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道政府采購支出總計(jì)40.07萬元,其中:政府采購貨物支出8.07萬元,政府采購工程支出32萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日,池州市貴池區(qū)秋江街道公車保有量為2輛,其中:一般公務(wù)用車2輛;單位50萬元的通用設(shè)備為0臺(tái)(套),100萬元的專用設(shè)備為0臺(tái)(套)。

(四)   關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況。

2017年度池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道無納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出,所以未開展項(xiàng)目預(yù)算績效評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

1.   財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

 

2.   事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

 

3.   上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

 

4.   附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

 

5.   經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

 

6.   其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

 

7.   用事業(yè)基金彌補(bǔ)收入收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

 

8.   年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 

9.   結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

 

10.年末結(jié)專和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

 

11.基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出 。

 

12.項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

 

13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

 

14.“三公”經(jīng)營:納入財(cái)政預(yù)算決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

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